来源时间为:2023-03-15
(一)部门主要职责
勐腊县磨憨中学是进行中学教育的部门,是对初中学生加强养成性的基础文明纪律教育的部门,让初中学生形成良好的行为习惯,把常规教育和培养初中学生良好的学习习惯作为教职工工作的重点,根据初中生的年龄特点组织开展各种思想教育和安全常规教育,总体提高初中生的素质。牢固树立“育人为本、德育为先”观念,把德育工作放在各项工作的首位,努力实现全员育人、全程育人、全面育人。配合有关部门维护中小学生合法权益,保障学生健康成长,负责上级交办的其他工作。
(二)机构设置情况
我部门共设置5个内设机构,包括:校长室、办公室、教务处、总务处、财务室。下属单位0个。
(三)重点工作概述
勐腊县磨憨中学坚持立足本校的实际,加强制度建设,加强校园环境建设,规范管理工作,有序推进初中教育,以德育结合为原则,师资队伍建设内涵为重点,促进初中生发展为目的,开展各项工作。对学生安全问题做好各项检查、整改和落实。努力做好控辍保学工作,确保学生顺利完成义务教育阶段的学习。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。部门基本情况如下:
在职人员编制46人,其中:行政编制0人,工勤人员编制2人,事业编制44人。在职实有54人,其中:财政全额保障54人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员10人,其中:离休0人,退休10人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2023年部门财务总收入1647.04万元,其中:一般公共预算1647.04万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。
与上年对比增加704.81万元,增长74.80%,增加的主要原因是:本年度在职公用经费、生均公用经费、项目经费有所增加。
(二)财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入1647.04万元,其中:本年收入1647.04万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1647.04万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比增加704.81万元,增长74.80%,增加的主要原因是:本年度在职公用经费、生均公用经费、项目经费有所增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出1647.04万元。财政拨款安排支出1647.04万元,其中:一般公共预算安排支出1647.04万元,政府性基金安排支出0.00万元,国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元,单位资金安排支出0.00万元。与上年对比增加704.81万元,增长74.80%,增加的原因主要是:本年度在职公用经费、生均公用经费、项目经费有所增加。
(一)财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出1647.04万元,其中:基本支出1427.66万元,项目支出219.38万元。比2022年预算数增加704.81万元,增长74.80%。具体变动情况及原因分析如下:
1.基本支出预算变化情况及原因
2023年用于保障本单位正常运转的日常支出1427.66万元,比2022年预算数增加483.95万元,增长51.28%。增加的原因主要是:本年度在职公用经费、生均公用经费增加。
2.项目支出预算变化情况及原因
2023年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目7个,安排219.38万元,如事业人员年度考核嘉奖专项资金、课后服务专项经费(人员类)、校园综合保障建设专项资金等开支。比2022年预算增加219.38万元,增长100%,增加的原因主要是:以前我单位属于二级预算单位,不做项目支出的预算,2023年增加事业人员年度考核嘉奖专项资金、课后服务专项经费(人员类)、事业单位奖金、班主任津贴专项资金、义务教育家庭经济困难学生补助专项资金、2023年农村义务教育学生营养改善计划补助资金、校园综合保障建设专项资金的预算。
(二)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2050203,教育支出—普通教育—初中教育1152.26万元,主要用于在职人员工资福利支出、工伤保险支出;政府购买人员工资和五险支出;日常公用经费和项目支出。
2.2080502,社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.60万元,主要用于慰问退休人员的费用支出。
3.2080505,社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出111.46万元,主要用于缴纳在职人员的养老保险单位部分。
4.2080506,社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出58.59万元,主要用于缴纳在职人员的职业年金单位部分。
5.2101102,卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗61.99万元,主要用于缴纳在职人员的基本医疗保险及大病保。
6.2101103,卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助34.56万元,主要用于缴纳在职人员的公务员医疗保险。
7.2101199,卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出123.90万元,主要用于缴纳在职人员的其他医疗保险。
8.2210201,住房保障支出—住房改革支出—住房公积金103.68万元,主要用于缴纳在职人员住房公积金单位部分。
(三)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
其他工资福利支出48.29万元(其中:基本支出48.29万元,项目支出0.00万元)
基本工资232.62万元(其中:基本支出232.62万元,项目支出0.00万元)
津贴补贴88.82万元(其中:基本支出88.82万元,项目支出0.00万元)
绩效工资392.37万元(其中:基本支出384.83万元,项目支出7.54万元)
奖金20.58万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出20.58万元)
其他社会保障缴费144.56万元(其中:基本支出144.56万元,项目支出0.00万元)
机关事业单位基本养老保险缴费111.46万元(其中:基本支出111.46万元,项目支出0.00万元)
职业年金缴费58.59万元(其中:基本支出58.59万元,项目支出0.00万元)
职工基本医疗保险缴费61.99万元(其中:基本支出61.99万元,项目支出0.00万元)
公务员医疗补助缴费34.56万元(其中:基本支出34.56万元,项目支出0.00万元)
住房公积金103.68万元(其中:基本支出103.68万元,项目支出0.00万元)
2.商品和服务支出
办公费44.23万元(其中:基本支出24.23万元,项目支出20.00万元)
印刷费2.00万元(其中:基本支出2.00万元,项目支出0.00万元)
咨询费1.00万元(其中:基本支出1.00万元,项目支出0.00万元)
手续费0.20万元(其中:基本支出0.20万元,项目支出0.00万元)
水费6.98万元(其中:基本支出6.98万元,项目支出0.00万元)
电费9.66万元(其中:基本支出9.66万元,项目支出0.00万元)
邮电费5.45万元(其中:基本支出5.45万元,项目支出0.00万元)
物业管理费16.48万元(其中:基本支出6.48万元,项目支出10.00万元)
差旅费12.96万元(其中:基本支出12.96万元,项目支出0.00万元)
维修(护)费38.64万元(其中:基本支出38.64万元,项目支出0.00万元)
会议费5.00万元(其中:基本支出5.00万元,项目支出0.00万元)
培训费8.46万元(其中:基本支出8.46万元,项目支出0.00万元)
福利费16.20万元(其中:基本支出16.20万元,项目支出0.00万元)
工会经费14.12万元(其中:基本支出14.12万元,项目支出0.00万元)
公务接待费2.40万元(其中:基本支出2.40万元,项目支出0.00万元)
专用材料费2.86万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出2.86万元)
其他商品服务支出16.53万元(其中:基本支出4.47万元,项目支出12.06万元)
3.对个人和家庭的补助
其他对个人和家庭的补助3.77万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出3.77万元)
助学金5.58万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出5.58万元)
4.资本性支出
房屋建筑物购建90.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出90.00万元)
办公设备购置47.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出47.00万元)
五、对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
本单位无与中央配套对下专项转移支付事项。
(二)按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助对下专项转移支付事项。
(三)经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,政府采购预算总额34.01万元,其中:政府采购货物预算34.01万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
磨憨中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.40万元,较上年增加0.00万元,上升0.00%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
磨憨中学2023年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年增加0.00万元,上升0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
增减变化原因:无变动的主要原因是本单位严格执行中央八项规定,严格控制“三公”经费支出。